PEDIDO
NF/PARCELA
CLIENTE
EMISSÃO
DATA QUITAÇÃO
VALOR QUITADO
VALOR LIQUIDO
COMIS %
COMIS R$
        
012990000011884 COOPERATIVA CENTRAL24/02/202224/03/20221.584,511.394,3713,03181,69
012973000011935 ALVORADA08/03/202213/04/20222.214,481.794,2432,46582,41
013060000011963 AURORA10/03/202207/04/20223.165,942.786,0314,73410,38
013084000011973 AURORA ALIMENTOS11/03/202208/04/20223.485,393.345,9714,41482,15
013106000011998 AURORA16/03/202213/04/20221.621,521.426,9414,73210,19
        
       TOTAL1.866,82


Conforme sua solicitação, será efetuado um crédito no valor de R$ 1.866,82 em sua Conta Corrente: Banco BANCO ITAU - Ag.: 0643 - No. 35350-1.
Este crédito depende do recebimento de sua Nota Fiscal, referente aos pedidos acima.

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